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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 213003
Data de emissão 01/08/2019
Valor 11.841,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***407723**
Dados do Credor
Nome do Credor DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI .NFS
CPF/CNPJ ***970650001**
Endereço AV PADRE JOSE REGO, 2936, SAO JOAO, CEP:64.860-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI.PI REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS LETIVOS NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No016 2019 PREGAO PRESENCIAL No007 2019.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/08/2019 26 11.841,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/08/2019 11.841,20