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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 235002
Data de emissão 23/08/2019
Valor 2.985,55
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***206083**
Dados do Credor
Nome do Credor BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS
CPF/CNPJ ***565700001**
Endereço AV DAS NSCOES UNIDAS, 14261, vila gertrudes, CEP:04.794-000
Cidade Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/10/2019 6 2.985,55 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/10/2019 2.985,55