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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1110009
Data de emissão 10/11/2021
Valor 620,74
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***793233**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV RIO BRANCO, 0, Centro, CEP:
Cidade SÃO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa CONTROLE EXTERNO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO JIT-RANGER XLSCD2A22; CHASSI : 8AFAR22N5NJ253520-; MOTOR :QJ2UNJ253520. NUM MOTOR : QJ2U NJ253520 MARCA : FORD COMBUSTIVEL: DISEL COR: CINZA FAB MOD:21 22 PINTURA PEROLIZADA TRIB APROX R$:23534 .12 FED, 3542 . 57 EST-FONTE : BPT PI 39A19D
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/11/2021 9 620,74 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/11/2021 620,74