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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 708017
Data de emissão 08/07/2022
Valor 2.572,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***162663**
Dados do Credor
Nome do Credor COLOR GRAFIA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ ***454760001**
Endereço AV DEPUTADO SA URTINGA, 735, BOMBA, CEP:64.601-382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO VISUAL DESTINADOS AS CAMPANHAS VOLTADAS PARA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA, AUXILIO BRASIL, PRO SOCIAL, ATUALIZACAO CADASTRAL E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAS DO CADASTRO UNICO.RECURSO: IGD-PAB.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
08/07/2022 9 2.572,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/07/2022 2.572,50