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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 351011
Data de emissão 16/12/2020
Valor 7.075,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***426553**
Dados do Credor
Nome do Credor COLOR GRAFIA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ ***454760001**
Endereço AV DEPUTADO SA URTINGA, 735, BOMBA, CEP:64.601-382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SAUDE PARA TODOS
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TOTEM DISPENSER ALCOOL GEL EM ACM EA ACRILICO PADRONIZADO, AQUISIÇÃO DE MASCARA RAS FAICAIS EM PETG E ACRILICO CORTE LAZER COMO ESTRATEGIA DE COMBATE A COVID-19, RECURSO REFERENTE A PORTÁRIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº159. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/12/2020 26 7.075,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/12/2020 7.075,00